反记账凭证怎么做
- 财务
- 2024-12-22
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会计做账之用友T3:如何反记账 1、定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。记着生成以后,需要审核,记账,再结账。问题七:用友软件怎样删除期间损益结转凭证 凭证在没有...
会计做账之用友T3:如何反记账
1、定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。记着生成以后,需要审核,记账,再结账。问题七:用友软件怎样删除期间损益结转凭证 凭证在没有审核和记账之前是可以删除的,如果在审核和记账以后,那么就先得反记账反审核才能进行删除操作,这点注意就行。
2、打开存货模块中的凭证列表时,是否有筛选条件选择错误?下面给大家整理了相关的内容分享,感兴趣的小伙伴不要错过,赶快来看一下吧!打开友通T3标准版软件,打开账务处理,在右侧可以看到红框位置的选项,此栏目是总分类账及明细账。
3、一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞。可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现。可能是你在做账时,资产+负债=所有者权益 的会计等式并没有做平,导致结果不平。
4、学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计财务管理软件,是立足于企业财务账目、资金账户、收支状况等各方面管理,专门用于会计工作的计算机应用软件。
5、我在作用友软件的一套操作题,题目要求是输入以上3个月的凭证并审核登帐。完成3个月的期末转账自定义凭证的操作(损益结转、收入、支出各一张),并由审核人员完成凭证审核、记账工作。对2月进行结账。我想问下。
本文由小编于2024-12-22发表在陆三零财经,如有疑问,请联系我们。
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