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用友里应付制单怎么弄

用友里应付制单怎么弄

用友财务软件的操作流程是什么? 用友财务软件的账务处理步骤主要包括以下几个环节:初始化设置、日常业务处理、期末处理和财务管理。首先,初始化设置是用友财务软件进行账务处理...

用友财务软件的操作流程是什么?

用友财务软件的账务处理步骤主要包括以下几个环节:初始化设置、日常业务处理、期末处理和财务管理。首先,初始化设置是用友财务软件进行账务处理的基础,主要包括建立账套、设置会计科目、录入期初余额等操作。

用友u8做账全套流程如下:首先,进入用友U8财务软件,在企业档案中进行企业档案信息的录入。

进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

用友财务通最多可以设置999套财务账,每个账套号码是唯一的。首先,进行系统初始化。

用友的应收冲应付怎么操作?

1、)如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。

2、先分别核算:收到采购发票入库后,按照流程,在“供应商往来制单”,在“应付账款”为该单位设置明细帐户,进行应付核算;销售货物时,开销售发票,在“应收账款”为该单位设置明细账户,进行应收核算。

3、应收冲应付的时候,它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。

4、用友的处理流程如下:如果用了业务系统,1,取消结帐,总帐系统—存货系统-库存系统-采购系统—应收系统结帐。2,应付系统作废凭证,财务系统删除凭证。3,应付系统单据列表删除单据。

5、应收冲应付:双击打开应收冲应付,先选择找到应收单位,在找到应付单位,录入需要付的金额。

用友软件应收应付问题的解决

可以登录用友u8财务系统,在应收管理-应收票据-受控凭证列表中找到对应受控凭证;在受控凭证列表中选中相应受控凭证,点击右键弹出菜单中点击取消受控按钮;系统弹出取消受控的提示窗口,点击确定即可将该受控凭证取消受控。

数据未完全导出,可重新操作。选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如需要用应收款冲抵应付款,则您须选中应收冲应付。选择预收冲预付,则可选择预收款冲抵预付款操作。

原因。同时在线的人数超过了软件的许可数。 解决方法。软件不使用时,请立即关闭,将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。

用友U8通过应付款管理的制单处理生成凭证后,怎么删除凭证?

1、找到所生成的存货凭证,选中要修改或删除的凭证,点删除就可以。不能随时生成凭证。出入库属于存货管理模块,出入库的凭证生成属于存货核算模块。

2、进入用友u8财务软件系统,点击凭证查询,找到需要删除的记账凭证,在菜单栏点击删除按钮,然后点击确定删除,就可以从系统把相应的记账凭证删除了。首先需要打开用友软件,找到供应链里的财务核算栏目,双击进入。找到凭证列表栏目。

3、进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。单击【制单】下的【作废/恢复】,凭证左上角显示作废字样,表示已将该凭证作废。

4、用友总账填制凭证后,如何删除凭证。进入“填制凭证”界面,找到需要删除的凭证。 点击凭证上方的作废。点击“作废”后,凭证就会被打上作废的标示。点击屏幕上方的“整理”。

用友T3应收冲应付如何制单?

应收冲应付的时候,它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。

先分别核算:收到采购发票入库后,按照流程,在“供应商往来制单”,在“应付账款”为该单位设置明细帐户,进行应付核算;销售货物时,开销售发票,在“应收账款”为该单位设置明细账户,进行应收核算。

登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

用友T3现结的采购发票,在核算中如何制单

用友销售专用发票制单步骤如下:设置客户分类及客户档案,进入客户分类,单击增加,填写要增加的分类编码和名称,单击保存。设置往来科目,点击科目,进入科目设置,设置客户往来科目。推出界面,点击发票生成即可。

采购发票审核制单步骤:票面填写项目、内容是否完整、准确并如实反映实际经济行为,例如,单位名称、地址、税号等等的信息资料的正确无误,摘要、数量、单位及价格均如实反映,所有项目是否均完整进行填写等等。

用友录入采购专用发票并保存的步骤是:点击采购订单。点击增加。点击录入内容,点击保存,审核。点击到货。自动打开到货单,然后点击保存,审核,入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。

在没收到发票的时候可以在存货核算模组生成应付暂估凭证,发票收到后与采购入库单结算。

收到采购专用发票用友处理:采购期初不记账,然后进入发票,就有期初采购发票。

在核算管理模块,对采购入库单进行正常记账后,对此单据进行购销制单时,提示错误:有分次结算的入库单或结算单有多条分录,制凭证时必须选取全部相关单据合并制单。

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