固定资产卡片怎么做
- 财务
- 2023-12-08
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用友U8里面我要报废固定资产,怎么处理卡片?凭证要怎么做? 1、转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回...
用友U8里面我要报废固定资产,怎么处理卡片?凭证要怎么做?
1、转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。
2、直接打开相关的凭证界面,点击工具栏中的作废。下一步需要选择整理,并通过弹出的对话框点击确定。这个时候如果没问题,就根据实际情况进行选择。
3、打开用友u8的主页,按照固定资产→处理→计提本月折旧的顺序进行点击。这个时候自动进行计提折旧的操作,完成以后会看到计提折旧的清单。下一步如果没问题的话,需要返回主页选择固定资产→处理→批量制单。
4、在固定资产模块,找到变动单,然后点击菜单栏里面的报废。根据系统提示进行下一步即可。如有不明白可以留言。
固定资产帐怎么做?
企业在购买固定资产时:借:固定资产应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款。企业在计提固定资产折旧时:借:管理费用——折旧费(根据固定资产所属的部门计入相关科目)贷:累计折旧。
固定资产做账需要进行:固定资产登记、清理费用登记、回收固定资产登记、资产盘点预算。固定资产登记:购买固定资产时,严格要求检查人员凭借发票对固定资产的日期、名字、型号、价格等填入。
固定资产明细账:按固定资产购进、转出原值登记。累计折旧明细账:按每月计提的累计折旧金额登记。固定资产折旧明细账:按固定资产原值、折旧、净值登记。
在登记固定资产明细帐的“原始价值”栏时,应根据企业基建完工交付使用、购进、盘盈等固定资产的原始凭证填写“增加”栏;根据固定资产的报废、调出、盘亏等凭证填写“减少”栏;根据增、减差额填写“结存”栏。
固定资产录入原始卡片多部门使用怎么录入
首先登录系统后,点击”业务导航“,如下图所示。然后在打开的页面中,点击”财务会计“菜单,如下图所示。接着在打开的页面中,点击”应付款管理“下的”付款处理“,然后点击”付款单据录入“。
,使用部门是不用填写的,固定资产系统与总账系统可以共用部门核算。2,在系统设置-基础资料-公共资料中选择部门进行设置,部门设置应该根据公司部门结构进行设置,一般就是总单位、行政部、财务部等等。
先建部门档案,录卡片的时候勾上 想要体现的部门;然后分配比例,比如一个东西两个部门使用,折旧比例一个是30%一个是70%。
固定资产清理在柠檬云卡片怎么做?
1、操作步骤:登录柠檬云财务软件后,点击主菜单的固定资产模块;柠檬云财务软件维护了固定资产模块,在固定资产模块反结账即可删除对应的附件,没有启用的话手工录入,直接删除对应附件即可。
2、固资卡片是反映固定资产实物情况的证明,当实物情况有所变动时,卡片的信息也要跟着一起变动,如果实物减少,则也应在卡片上反映出来。
3、首先先做固定资产清理。其次固定资产转入清理:借:累计折旧,固定资产清理贷:固定资产原值。
4、建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。
5、转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。
6、柠檬云生成的固定资产凭证更改步骤如下:你可以在系统中设置可更改系统自动生成凭证,这样固定资产帐套所产生的凭证就可以作修改了。
如何在用友软件里面录入固定资产卡片后生成凭证
先点击“批量制单”再“全选”,再给凭证编号(按固定资产类型)然后点“制单”。给每份固定资产填入借贷方的科目,最后点生成凭证即可。在凭证界面还可以加入一些备注。
出现折旧清单对话框,可在此界面检查计提折旧的正确性。确认无误后,单击退出。单击菜单栏固定资产-处理-折旧分配表,出现折旧分配表的对话框。单击修改,可以选择按部门或按类别制作记账凭证。
首先需要打开软件,如下图所示。然后我们打开金蝶KIS主页面,点击“固定资产”,然后我们点击“固定资产增加”按钮。如下图所示。
启动软件后,输入用户名和密码登陆。在固定资产选项中设置好默认的入帐科目。
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